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营改增的应用对策

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营改增的应用对策

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  • 为保证课程质量,每期人数有限,需提前预约。立即报名,咨询电话:18898361497

培训对象

企业财务副总、财务总监、相关财务负责人、储备干部。

课程目标

本课程通过最新税收政策的实战解读,运用大量的实用真实稽查案例,分析税企争议的原因和解决方法,达到准确理解税收新政,合理运用税收政策处理本单位的税收策划。

费用说明

包括培训、培训教材、场地费等

课程详细介绍
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第 一模块:我国的税收管理体系中的几大税种

增值税的范围和缴纳方式

营业税的范围及缴纳方式

关税的计税方式及缴纳方式

房产税的计税方式及缴纳方式

个人所得税的纳税筹划

企业所得税的纳税筹划

第二模块:营业税改增值税的试点方案及范围

试点行业与应税服务

营改增的税率

增值税计算方法

一般纳税人和小规模纳税人的区别

可抵扣与不得抵扣进项税

过渡政策如何执行

第三模块:营业税改增值税的税收优惠

享受零税率和免税的区别

哪些业务可以享受零税率待遇

哪些业务可以享受免税待遇

如何申请税收优惠

如何做好零税率的免抵税申报

【案例分析】:通讯行业的优惠在哪里?

第四模块:如何应对营业税改征增值税

企业营改增后的税负变化影响

如何与供应商协商价格

如何与客户协商价格

如何取得更多的可抵扣进项

第五模块:营业税改征增值税的账务处理和纳税申报

财务人员要做哪些准备

如何进行增值税的认证、申报

增值税的发 票处理和保管

增值税的会计处理

第六模块:如何进行营业税改增值税的税务筹划

如何区分增值税和营业税业务

如何利用地区间的不同政策

对外支付服务费的重新安排

服务出口的重新安排

【案例分析】:通讯行业营改增前后的税负比较分析 

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