内训课列表

规避企业风险与纳税困...

  • 课程简介
  • 课程大纲

规避企业风险与纳税困境突破

发布日期:2015-09-06

539

课程对象

高层管理, 中层干部, 基层主管

课程收益

了解税务管控和税收筹划帮助企业实现利润最大化; 掌握税收筹划的各种技巧,做到控税不偷税,开源而不刻意节流,促进企业发展,员工增收; 掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法; 掌握企业日常经营中的税务管控与筹划方法; 掌握分税种的税务管控与筹划方法; 了解各个税种的最新政策变化;

老师介绍

刘海军

财税办公论坛创始人

常驻地址:成都
擅长领域:主讲课程: ①《规避企业风险与纳税困境突破》 ②《企业票据检查重点与规范管理》 ③《一般纳税人运营管理中的税收筹划及典型案例解析》 ④《税务稽查重点与企业防范实务》 ⑤《营业税改增值税政策解读与筹划》
详细介绍:注册税务师、会计师 财税办公论坛创始人 企业涉税风险管理讲师 “国家金税”工程项目参与者 多年国税工作经验曾担任央企上市公司税务顾问多年;服务过中国兵器-北方化工集团、四川烟草凉...

相关内训课程推荐

相关公开课推荐

同类老师推荐

肖金水

财务分析、税收规划

桑志杰

企业法税合规管理指导专家

黎春华

企业财税体系搭建应用践行者

李芝

注册会计师、税务师、中级会计师

袁文

企业财税咨询培训师

李国强

财税管理讲师

规避企业风险与纳税困境突破

发布日期:2015-09-06

539

课程大纲

模块一:认识涉税风险与税收筹划

(一)、通过省内企业真实案例解析企业涉税风险

1、失控增值税专用发票管理

2、提供资料不全导致的涉税风险

3、合同管理不当导致的涉税风险

4、账务处理不当导致的涉税风险

5、未雨绸缪巧少纳税

6、一般纳税人的认定有风险

7案例:商标权如何转让有门道

模块二:税务操作几项原则理解与运用

1、合理性原则理解与运用

2、事前行原则理解与运用

3、税务处理清晰性原则理解

4、税法、会计差异化处理原则理解

5、税务风险可控原则理解与运用

6、税收法规多角度理解原则理解与运用

模块三:企业筹资、投资方式的选择与风险管控

1、向个人借款的利息支出问题

2、因投资未到位不得扣除的借款利息

3、投资者个人、家庭成员或企业其他人员向企业借款

4、虚假出资的税务有风险

5、企业长期挂账“其他应收款”税务风险与困境

模块四:企业采购过程中的成本管控

1、采购过程中选择供应商

2、通过案例掌握企业采购成本管控

3、采购单价如何确定与成本管控

4、采购拟定成交价的公式与理解

5、采购拟定成交价公式掌握与运用

模块五:企业运营过程中的成本管控

1、企业运营中合理工资薪金的理解

2、企业运营中奖金发放需谨慎

3、企业运营中广告费和业务宣传费巧列支

4、企业业务招待可筹划

5、企业运营土地增值税正确计算

模块六:企业销售过程的成本管控

1、促销方式的选择谁优

打折销售方式

买一赠一方式

现金折扣方式

2、无偿赠送理解与运营

3、企业公关赠送礼品的风险与运用

4、企业自制资产用于交际应酬性支出的处理

在线咨询
电话咨询
名师免费定制方案