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陈硕

国际贸易离岸税务筹划与离岸金融业务

陈硕 / 资深进出口贸易培训师

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课程大纲

一、 区域市场解析(伊朗、印度、新加坡、非洲)

二、 国际税务体系(案例解读税系)

1、 大陆法系税系

2、 英美税系(新加坡与香港的税系)

3、 税务管辖

1) 属人管辖

2) 属地管辖

3) 长臂法

4、 所得税

1) 在岸所得

2) 离岸所得

3) 跨境所得

4) 所有者权益与运营所得

5、 流转税

6、 案例解读印度和记电信交易看印度税系

三、 国际税务之CRS(共同申报准则)(案例分析)

1、 美国的FATCA法案如何影响企业全球税务筹划

2、 CRS及CRS解析

3、 金融账户涉税信息交互与国际税务稽查

四、 国际税务与关联交易(案例分析)

1、 所得税法有关涉外税收部分的解析

2、 非居民所得的征收与非居民所得的国家税务管理

3、 国家对非居民企业所得的征收机制和基本原则

4、 企业应如何合理规避非居民所得

5、 有关关联交易的价格预审机制和相应的企业应对策略

6、 关联交易的判定原则和企业的关联交易规避机制

7、 进出口企业如何有效解析关联交易达到合理避税

8、 离岸操作与关联交易

五、 双重税收协定

1、 抵免协定

2、 扰攘协定

3、 互免协定

4、 单方面跨境税务豁免

六、 国际避税与跨国税收筹划(案例分析)

1、 国际避税的性质与功能

2、 关联交易分析与规避企业运营中的关联交易

3、 国际贸易关联交易分析

4、 海外经营与国际避税筹划

5、 如何应对国家与国际反避税措施

6、 国际避税策略和技巧

7、 案例分析国际避税的不同手段

8、 国际避税与国内避税的结合运营

9、 国际避税地与离岸操作介绍

10、 进出口纳税筹划的思路

11、 进口商品增值税的合理避税筹划

12、 出口商品增值税的合理避税筹划

13、 进出口商品所得税的合理筹划

14、 进出口业务投资利得的合理筹划

15、 国际完税价格界定与税务筹划

16、 利用保税制度的税务筹划

17、 反倾销税的税务筹划

18、 商业资产转金融资产

19、 国际资产信托与国际避税

20、 涉外流动性收益与涉外资本性收益避税互动

21、 双边税收协定与国际避税策略

22、 离岸中心与转移定价的应对技巧

23、 人民币离岸业务合理运用(新加坡和香港在国际税务筹划中的地位和优势)

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