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章从大

连锁企业税务疑难问题操作实务与纳税筹划技巧

章从大 / 财税、人力、战略“三...

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课程背景

相比较一般的生产制造型企业以及服务型企业,连锁企业的税务问题有其完全不一样的特点;相比较一般的贸易性企业,连锁企业的税务问题也有其自身的特殊性,本课程基于连锁企业自身的税务实务问题展开,重点讲授相关疑难问题的操作实务与纳税筹划技巧,旨在帮助连锁企业规避税务风险,降低税收成本开支,提高盈利能力。

课程目标

一、掌握纳税筹划的六大平台与七大技术手段,为今后结合政策变化,灵活运用政策奠定基础 二、通过大量案例的剖析与讨论,开拓参加培训人员的纳税筹划思路 三、掌握连锁企业主要税务问题的实务操作要点与处理技巧,规避税务风险 四、掌握连锁企业相关税种税务风险的自查方法,做到涉税零风险

课程大纲

一、连锁企业纳税筹划基础

(一)纳税筹划的概念

1)纳税筹划的概念

2)纳税筹划与偷税、骗税、抗税、避税的区别

(二)纳税筹划的五大特点

1)事前性                2)合法性            3)综合性

4)目的性                5)操作性

(三)纳税筹划的六大平台

1)价格平台              2)优惠平台           3)漏洞平台

4)空白平台              5)弹性平台           6)规避平台

(四)纳税筹划的七大技术手段

1)免税技术手段          2)减税技术手段         3)税率差异技术手段

4)分劈技术手段          5)扣除技术手段         6)抵免技术手段

7)延期纳税技术手段

二、连锁企业增值税税务实务与纳税筹划

(一)增值税纳税处理和注意事项

1)收入确认与增值税纳税时间的处理技巧       2)开具增值税专用发票的**新规定

3)增值税纳税期限的规定                     4)进项税额抵扣范围及其注意事项

5)混合销售与兼营行为

(二)增值税纳税筹划案例

1)增值税纳税人身份纳税筹划案例              2)采购业务纳税筹划案例

3)销售方式纳税筹划案例                      4)委托代销纳税筹划案例

三、连锁企业所得税税务实务与纳税筹划

(一)企业所得税纳税处理和注意事项

1)居民企业和非居民企业                      2)税率与应纳税所得额

3)相关税收优惠政策解读与应用                4)资产损失的处理

5)亏损弥补                                  6)所得税汇算清缴的处理

(二)企业所得税纳税筹划案例

1)销售收入纳税筹划案例                      2)成本费用纳税筹划案例

 (三)个人所得税税务实务与纳税筹划

1)工资薪金所得法规解读及实务操作              2)劳务报酬所得法规解读及实务操作

3)股息、利息、红利所得法规解读及实务操作     4)个人所得税纳税筹划案例

四、连锁企业特殊税收政策解读与实务操作

1)平销返利业务的税务处理

2)销售折扣、销售折让、销货退回的处理与发票开具

3)连锁分支机构间移送货物的税务处理

4)正常损失与非正常损失的税务处理

五、2016年连锁企业税务稽查与税务风险规避技巧与实务

(一)税务稽查形势分析

1)面对税务稽查,企业的复杂心态分析     2)税法改革与稽查总体形势

3)**近几年税务稽查工作结果的回顾       4)当前稽查工作目标、任务及稽查重点

(二)税务稽查方法与税务争议沟通技巧

1)税务稽查基本方法及稽查案例分析        2)税务稽查争议沟通技巧

(三)相关税种税务自查要点与自查技巧

1)流转税自查要点与自查技巧              2)所得税税自查要点与自查技巧

3)财产税自查要点与自查技巧              4)行为税自查要点与自查技巧

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