模块
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课时
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涉及的内控法规及应用指引
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内控基本框架、法规体系及常见问题
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半天
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内控基本规范
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货币资金内控、财务报告的内控
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半天
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组织架构、人力资源、资金活动(营运)、财务报告
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投融资及担保的内控
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半天
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资金活动(投资、融资)、担保
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销售内控
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半天
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销售业务
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采购、资产管理的内控
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半天
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采购业务、资产管理
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全面预算管理及信息系统内控
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半天
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全面预算、内部信息传递、信息系统
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内控体系合规要求、建设实施、评价及审计
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半天
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内控基本规范、内控评价指引、内控审计指引
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模块一:内部控制理论总论与法规背景(半天)
v 引言:企业舞弊与风险防范
v 内部控制理论发展与框架
v 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景
v 内控法规框架讲解及内部控制主要要素
u 何为控制环境?
u 如何识别和评估风险?
u 如何设计控制活动?
u 如何进行信息沟通?
u 如何实施监督?
v 中国企业内控常见漏洞及对策
v 内控实务中常见控理解误区
v 有效内部控制的关键要素
模块二:货币资金及财务报告的内控要点
v 组织结构及人员控制
v 银行账户及印鉴管理
v 票据管理
v 收款环节控制要点
v 费用报销及付款环节控制要点
v 会计核算与财务报告编制控制要点
v 财务分析与检查的控制要点
模块三:投融资及担保的内控要点
v 投资内控
n 一、项目筛选
n 二、初步评估
n 三、尽职调查
n 四、投资决策与交易设计
n 五、合约履行
n 六、投后管理
n 七、投资退出
n 八、投资评估
v 融资内控
v 担保管理
模块四: 销售业务管理的内控要点
v 销售循环的主要业务流程概述
v 销售循环的主要风险
v 销售循环的关键控制要点
n 销售定价
n 信用管理
n 销售合同管理
n 发货管理
n 收款管理
v 销售循环内控实施方案
模块五: 采购及资产管理的内控要点
v 采购循环的主要业务流程概述
v 采购循环的主要风险
v 采购循环的关键控制要点
n 请购审批
n 询价比价
n 选择供应商
n 采购合同管理
n 验收付款
n 供应商评估
v 采购循环内控实施方案
v 资产管理内控要点
n 存货管理
n 固定资产管理
n 无形资产管理
模块六:全面预算及信息系统控制的内控
v 全面预算管理内控要点
n 全面预算概述及其指引解读
n 编制全面预算的内控要点
n 全面预算跟踪及调整的内控要点
n 全面预算考核的内控要点
n 全面预算管理需要注意的事项
v 信息系统及内部信息传递的内控要点
n 信息系统及内部信息传递指引解读
n 内部信息传递的主要风险及应对
n 信息系统开发的内控要点
n 信息系统运行与维护的内控要点
模块七:内控体系合规要求、建设实施、评价及审计
v 上市公司及拟上市公司的内控合规要求
v 内控建设的主要步骤及要点
v 企业内控工作过程的有效工具
v 内控实施推进过程中的主要问题应对之道如何组织内控自我评价
v 如何应对内控外部审计