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赵磊

内部控制与审计

赵磊 / 资深人力资源顾问

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课程大纲

**章 内部控制与审计概述

**节 内部控制与管理

第二节 内部控制对管理会计的影响

第三节 内部审计在公司治理中的作用

第四节 内部控制与内部审计的关系

第二章 内部控制的目标、原则与方法

**节 内部控制目标及其实现

第二节 内部控制的原则

第三节 内部控制的方法

第三章 整体层面的内部控制

**节 控制环境

第二节 风险评估

第三节 控制活动

第四节 信息与沟通

第五节 监督

第四章 业务层面的内部控制(上)

**节 资金活动控制

第二节 采购业务控制

第三节 生产业务控制

第四节 销售业务控制

第五章 业务层面的内部控制(下)

**节 研究与开发控制

第二节 工程项目控制

第三节 担保业务控制

第四节 业务外包控制

第五节 财务报告控制

第六章 内部控制评价

**节 内部控制评价概念

第二节 内部控制评价内容与标准

第三节 内部控制评价方法

第四节 内部控制评价程序

第七章 初步了解内部审计

**节 了解内部审计

第二节 内部审计的职责与权限

第三节 内部审计机构的设置

第四节 内部审计的业务类型

第八章 内部审计业务流程

**节 选择审计对象

第二节 制订审计方案

第三节 实施审计方案

第四节 审计报告

第五节 后续审计

第九章 大数据时代内部审计面临的挑战与变革

**节 大数据时代内部审计的环境变化及机遇

第二节 大数据时代内部审计面临的挑战

第三节 大数据时代内部审计的变革

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