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引言部分
您好,我是屠建清。欢迎您加入道道大学,与我一起开启系统学习之门。从事财税工作的您,是否面临以下问题:
老板说:财务,您们要想想办法把公司的税负降下来。到底如何落实老板的要求?
税收政策经常变化,到底该怎么合法实施税务筹划?
税务机关对企业的监管越来越严,纳税风险越来越大,如何应对?
今天,我要为您分享《财税人员必备的税务处理11招》,本课程将帮您解决以上问题,让您系统掌握企业税务处理技巧,提升实操能力;学会利用现行税收法规政策实施税务筹划,降低税负;促进企业的规范经营与壮大。
接下来,进入正式的课程内容。
**节:
**招 合理避税的基本技术方法
一、税务技术的基本方法
案例 固定资产折旧筹划
二、合理避税的基本方法
案例 某公司资本结构方案评价
第二节:
第二招 操作企业增值税避税(上)
一、纳税人身份选择的增值税避税
二、分散经营的增值税避税
三、联合经营的增值税避税
四、四挂靠的增值税避税
五、把握增值税政策
六、中小企业如何充分应用增值税优惠政策
案例 选择小规模纳税人
案例 纳税期限后移
案例 兼营销售增值税处理
第三节:
第二招 操作企业增值税避税(下)
七、采购的增值税避税
八、销售的增值税避税
案例 某造纸厂采用委托代销的方式节税
案例 某科研单位混合销售
九、不动产买卖的增值税避税
第四节:
第三招 操作企业所得税避税
一、企业所得税避税技巧
二、企业所得税政策的应用
第五节:
第四招 操作企业其他税种避税(上)
一、资源税避税技巧
二、房产税避税技巧
三、契税避税技巧
四、土地增值税避税技巧
第六节:
第四招 操作企业其他税种避税(下)
五、城镇土地使用税避税技巧
六、印花税避税技巧
第七节:
第五招 操作企业内资企业利用政策避税
一、利用税法条文伸缩性避税
二、利用税法条文不明晰和不完整避税
三、**企业合并或者收买亏损企业避税
四、利用税收优惠避税
第八节:
第六招 操作企业组建避税
一、组建形式的税务筹划
二、注册地点的税务筹划
三、税务筹划案例分析
第九节:
第七招 操作企业生产经营避税
一、存货计价的税务筹划
二、折旧的税务筹划
三、坏账准备处理方法的税务筹划
四、费用分摊的税务筹划
五、2018年相关政策
六、《企业所得税法》应用案例分析
第十节:
第八招 操作企业产权重组避税
一、企业分立的税务筹划
二、企业合并的税务筹划
三、资产重组的税务筹划
第十一节:
第九招 操作企业租赁避税
一、出租方的税务筹划
二、承租方的税务筹划
第十二节:
第十招 操作企业投资税务筹划(上)
一、投资行业的税务筹划
二、投资方式的税务筹划
三、投资结构的税务筹划
四、投资过程的税务筹划
五、项目投资的税务筹划
六、企业并购的税务筹划
第十三节:
第十招 操作企业投资税务筹划(下)
七、固定资产投资的税务筹划
八、金融投资的税务筹划
第十四节:
第十一招 操作企业筹(融)资税务筹划(上)
一、企业负债规模的税务筹划
二、企业间资金拆借的税务筹划
三、向金融机构借款的税务筹划
四、权益筹资的税务筹划
五、项目融资的税务筹划
案例
第十五节:
第十一招 操作企业筹(融)资税务筹划(中)
六、信托税务筹划
七、集资税务筹划
八、租赁融资的税务筹划
九、优化资本结构的税务筹划
第十六节:
第十一招 操作企业筹(融)资税务筹划(下)
十、发行股票的税务筹划
十一、发行债券的税务筹划
时长:16节、每节20分钟,共5小时20分
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