内训课列表

企业内部控制体系及内...

  • 课程简介
  • 课程大纲

企业内部控制体系及内部控制测试和编制 模拟沙盘培训课程

发布日期:2021-10-30

647

课程对象

中层干部

课程收益

老师介绍

曹军武

国务院国资委风险管理...

常驻地址:北京
擅长领域:1
详细介绍: 王铁牛 老师(北京) ——金融科技与金融资产管理专家 Ø 中国人民大学管理学博士 Ø 中国人民大学金融信息中心副主任 Ø 新华社中经财经...

相关内训课程推荐

相关公开课推荐

同类老师推荐

蔡骅

财富管理专 家

柳依

企业财税管理与风险管控实战专 家

余炳凤

财务管理导师

张光利

公司金融与数据资产研究专家

池东

企业财税风险管控培训专 家

李飞睿

税务风险防控和筹划专家

企业内部控制体系及内部控制测试和编制 模拟沙盘培训课程

发布日期:2021-10-30

647

课程大纲

■课程背景:

   企业没有管理,将不复存在!企业没有内控,将体无完肤!内控测试不准确,内控将虚无缥缈!您的企业自从诞生的那一刻起,同样要承受漫无边际的风险和缺陷的煎熬!如何发现缺陷、分析缺陷、解决缺陷,从而规避企业运营管理中的缺陷,做到企业百年基业长青呢?

本次课程依据证监会、财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等文件要求以及上交所内控要求为依据编织完整。

课件内容包含PPT讲义、CCTV视频文件、BTV视频文件、内部控制诊断和整改EXCEL文件、WORD报告以及 “企业内部控制模拟沙盘”等多种讲义模式,通过搭建公司、建立组织机构、角色模拟、示范演练,小组讨论,头脑风暴等全方位、立体化展示了企业内部控制知识和实践,在课堂上通过实战演练的方式教授学员风控的方法,使得现场学员通过一天的学习,即可掌握一套简单易行且行之有效的方法与工具,掌握内控真谛,具备独自从事风险内控工作的能力。本课程将会使您具备内控理念,并做到发现缺陷点,分析缺陷点,解决缺陷点。使得企业稳定经营,卓越发展,打造百年企业!

■课程收益:

1. 掌握内控测试底稿的编制方法

2. 具备独自从事内控工作的能力

3. 具备内控体系建设的基本技能

4. “发现、分析、解决”六字诀贯穿缺陷点工作

5. 掌握国内外世界500强企业的管理标准

■课程时间:1-2天,6小时/天■课程风格:幽默风趣,深入浅出,逻辑性强,化繁为简,前瞻性强,实战演练,落地为先

■课程方式:故事导入,公司模拟,现场练习,课堂竞赛,小组讨论,视频教学,头脑风暴 ,沙盘演练

■参训人数:24-60人

■七项课程工具:

工具一:5W3H分析法分析内控

工具二:CCTV、BTV对风险内控的播报

工具三:内控的18项应用指引

工具四:内控18项内容测试底稿的编制

工具五:内控评价报告模版

工具六:内部控制体系成熟度模型

工具七:企业内部控制模拟沙盘

■十六项管理工具:

头脑风暴法、检查表法、德尔菲法、PEST分析法、SWOT分析法、情景分析法、统计分析法、线性回归法、标杆对比法、法律政策分析法、压力测试法、自我评价法、专家意见法、德尔菲方法、集体讨论法、调查问卷法。

■课程大纲:

一、企业内部控制概况

Ø 5W3H分析法分析企业内部控制

Ø 五部委《企业内部控制基本规范》

Ø 五部委《企业内部控制应用指引》

Ø 案例:某上交所上市公司的内控成熟度模型

二、企业制度梳理和流程梳理

Ø 如何开展企业制度梳理

Ø 如何开展企业流程梳理

三、企业内部控制应用指引的适用性判断

Ø 组织架构应用指引的适用性判断

Ø 发展战略应用指引的适用性判断

Ø 人力资源应用指引的适用性判断

Ø 社会责任应用指引的适用性判断

Ø 企业文化应用指引的适用性判断

Ø 资金活动应用指引的适用性判断

Ø 采购业务应用指引的适用性判断

Ø 资产管理应用指引的适用性判断

Ø 销售业务应用指引的适用性判断

Ø 研究与开发应用指引的适用性判断

Ø 工程项目应用指引的适用性判断

Ø 担保业务应用指引的适用性判断

Ø 业务外包应用指引的适用性判断

Ø 财务报告应用指引的适用性判断

Ø 全面预算应用指引的适用性判断

Ø 合同管理应用指引的适用性判断

Ø 内部信息传递应用指引的适用性判断

Ø 信息系统应用指引的适用性判断

练习:发送内控应用指引的工具模版,进行诊断,并自评。

发言:小组讨论、交流、点评、发言评议、总结。

四、内控测试底稿的现场编制及应用

Ø 组织架构类测试底稿的现场编制及应用

Ø 发展战略类测试底稿的现场编制及应用

Ø 人力资源类测试底稿的现场编制及应用

Ø 社会责任类测试底稿的现场编制及应用

Ø 企业文化类测试底稿的现场编制及应用

Ø 资金活动类测试底稿的现场编制及应用

Ø 采购业务类测试底稿的现场编制及应用

Ø 资产管理类测试底稿的现场编制及应用

Ø 销售业务类测试底稿的现场编制及应用

Ø 研究与开发类测试底稿的现场编制及应用

Ø 工程项目类测试底稿的现场编制及应用

Ø 担保业务类测试底稿的现场编制及应用

Ø 业务外包类测试底稿的现场编制及应用

Ø 财务报告类测试底稿的现场编制及应用

Ø 全面预算类测试底稿的现场编制及应用

Ø 合同管理类测试底稿的现场编制及应用

Ø 内部信息传递类测试底稿的现场编制及应用

Ø 信息系统类测试底稿的现场编制及应用

Ø 其他类别测试底稿的现场编制及应用

练习:发送内控诊断和整改的工具模版,进行诊断,并自评。

发言:小组讨论、交流、点评、发言评议、总结。

五、企业内部控制诊断和整改的总结

Ø 内部控制诊断和整改报告

Ø 内控测试底稿的其他内容

Ø 内控测试方法的介绍

Ø 抽样资料的要求

六、企业内部控制评价和审计

Ø 内部控制评价的方法

Ø 内部控制评价指引

Ø 如何开展企业内部控制评价

Ø 内部控制审计指引介绍

Ø 如何开展企业内部控制审计工作

七、企业内部控制实施案例

Ø 1、某单位内控体系建设

练习:发送内控评价、内控审计的工具模版,进行诊断,并自评。

发言:小组讨论、交流、点评、发言评议、总结。

结束:全部课程结束,答疑解惑,合影道别。


在线咨询
电话咨询
名师免费定制方案