【课程收获】
近些年来,移动互联网技术的成熟促使大量互联网企业的出现,“共享单车”“微信支付”“消费积分”“积分兑礼品”“充值送积分”等业务营销新模式,与传统的企业模式有着较大差异。另外,2016年国家大力推行的营改增税制改革也对互联网行业产生了深远的影响。这些变化,都给互联网企业带来了不少财税风险。互联网企业只有通过顺应政策方向、改善已有的税收结构、科学管控财税风险、合理筹划纳税体系才能更好的促进企业的长远发展。
本课程将从互联网行业财税风控入手,全景化角度(包括企业财税风险管控、企业设立、运营模式设计、经营管理涉税处理、多元化业务的税务管控),详述如何对互联网企业进行风险管控和税收筹划,降低财税风险,达到合理减轻企业税务负担和促进企业经营发展的最终目标。通过精讲精析,参加培训的学员可以全面理解掌握互联网企业面临的税务风险和税务管控,纳税筹划的原理、方法、计算、方案设计、实施计划和操作等相关全面的内容,有利于学员在以后的财税工作中熟练地运用纳税政策,降低税务风险,更好地为互联网企业提供高品质的风险防控和纳税筹划服务。
【课程内容核心】
第一部分 互联网企业税务风控
一、互联网企业业税收风险的起因
(一)互联网税收风险产生的环境
(二)互联网税收风险产生的人为和客观因素
(1)税收政策层面的税收风险
(2)税收管理方面的税收风险
(3)客观经营环境的税收风险
(4)纳税人自身的税收风险
二、互联网企业税收风险的评估
三、常见的互联网企业税收风险点
(1)收入的确认风险
(2)费用的列支风险
(3)内控制度与税法差异风险
(4)互联网企业经营模式的税收风险
(5)互联网企业移动支付的税收风险
(6)营改增带来的税收风险
(7)报表项目异常带来的税收风险
四、如何进行互联网企业的税务风控
五、互联网企业税务风控的案例分析
第二部分 互联网企业纳税筹划
一、互联网企业设立阶段的税收筹划与案例分析
1、是设立公司还是非公司
2、是设立子公司还是分公司
3、如何恰当选择享受优惠政策的起始年度进行税收筹划
4、设立后,如何设计未来的企业所得税的纳税方案
5、互联网纳税人资质差异引起的纳税差异化分析
6、互联网企业注册地选址的税收筹划
7、互联网企业股东身份引起的税收筹划
8、互联网企业设立股权交易模式引起的税收筹划
9、互联网企业销售产品和区域引起的税收筹划
10、互联网企业设立阶段税收筹划的案例分析
二、互联网企业融资阶段的税收筹划与案例分析
1、互联网企业股权融资和债务融资引起税收筹划的差异化分析
2、互联网企业股权融资税收筹划的案例分析
3、互联网企业债权融资税收筹划的案例分析
4、互联网企业租赁业务税收筹划的案例分析
5、互联网企业购买和融资租赁设备税收筹划分析
三、互联网企业生产经营阶段税收筹划与案例分析
1、 互联网企业固定资产修理中的税收筹划
2、利用汇率变动趋势进行税收筹划
3、将无法扣除的利息转化为其他支出进行税收筹划
4、互联网企业在电子商务收入确认的税收筹划和案例分析
5、互联网企业在促销方面产生的税收筹划
6、互联网企业在混合销售和兼营业务的税收筹划和案例分析
7、互联网企业在固定资产折旧的税收筹划和案例分析
8、互联网企业在电子商务活动成本核算的税收筹划和案例分析
9、个人薪酬的税收筹划和案例分析
10、研发费用的收筹划和案例分析
11、分期预缴、年终汇算清缴的税收筹划
12、小微企业的优惠税率的税收筹划
13、跨境电商进出口业务的税收筹划和案例分析
14、互联网企业营销模式创新的税收筹划和案例分析
四、互联网企业在投资重组阶段税收筹划与案例分析
1、互联网企业债务重组的税务筹划和案例分析
2、互联网企业合并的税务筹划和案例分析
3、互联网企业分立的税务筹划和案例分析
4、互联网企业清算的税务筹划和案例分析
五、互联网企业税收筹划综合案例分析
【课程总结回顾】
1、互联网企业税务风控
2、互联网企业纳税筹划
【课程教学方法】
1、 幻灯片精讲
2、 课堂讨论互动
3、 案例分析
4、 操作经验分享