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章从大

授信业务审计要点与检查方法修炼

章从大 / 财税、人力、战略“三栖”管理讲师

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课程大纲

一、 银行授信业务审计的特性及目标

(一) 银行授信业务审计的特性

(二) 银行授信业务审计的目标

二、 授信业务审计的基本内容

(一)信贷组织结构与决策机制

(二)授权授信管理制度

(三)贷款业务操作规程

(四)贷款管理责任制

(五)贷款风险管理

三、 授信业务的审计目标

(一)信贷业务的真实性;

(二)信贷业务的完整性;

(三)信贷业务的正确性; 

(四)信贷业务的合法性;

(五)信贷资产的效益性;

四、授信业务内部控制审计

(一) 信贷业务内部控制的构成要素

1)信贷业务内部控制环境              2)信贷业务风险识别与评估

3)信贷业务内部控制措施              4)信贷业务信息交流与反馈

5)信贷业务监督评价与纠正

(二)信贷业务内部控制的内容

1)信贷组织结构                     2)信贷管理原则; 

3)信贷管理政策                     4)统一授权授信制度

5)贷款管理责任制                   6)贷款操作规程

7)贷款风险控制与管理

(三)信贷业务内部控制的符合性测试

1)内部控制制度健全完善情况          2)决策机构的设置情况

3)信贷部门、信贷岗位设置及分工情况  4)授权授信情况;

5)贷款程序内部控制情况              6)信贷业务内部控制的评价

五、授信业务审计的实质性测试

(一)信贷业务合法、合规性审计

(二)贷款真实性审计

(三)贷款效益审计

(四)贷款风险管理审计

六、计算机环境下的授信业务审计

(一)主要风险点分析

(二)主要测试模块精讲

1)贷款主体信用风险测试模块          2)关联企业识别模块

3)掩盖不良资产识别模块              4)贷款余额真实性测试模块

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