当前位置: 首页 > 市场营销 > 营销综合 > 一带一路走出去—企业财税方面的风险与机遇
【课程背景】
在全球化的大背景下,中国的“一带一路”战略为国内企业提供了新的发展机遇,让众多企业有了走出国门、开展国际业务的机会。然而,机遇与挑战并存,企业在享受“走出去”红利的同时,也需面对诸多风险,其中税收风险尤为突出。各国税法规定各异,税率和征税方式也不尽相同。对于走出国门的企业而言,了解目标国的税收政策是基本前提。如果对当地税收环境缺乏深入了解,企业很可能因税务问题而遭遇经济损失甚至法律风险。
针对这些痛点和难点,问题和风险,如何规避?有什么套路?有什么方法和技巧......本课程中,池老师结合国内企业的一些案例及结合一带一路的税收政策,在提升学员思维认知的过程中,学会方法与技巧,从而顺利、及时、准确、完整地完成税务筹划工作,使企业避免财税风险利于长远稳健发展。
课程重在强调思维与认知,还原业务场景,**实操业务案例,找出隐性的客观规律,解决学员企业走出去面临的“看不清、想不到、做不了”的难点,运用正确的税务筹划思路,达到降低直至规避风险,真正实现企业的“走出去”战略规划并实现盈利目标。
【课程收益】
Ø 掌握和说出“走出去”企业的税收政策的要点。
Ø **案例对比学会运用几种方法分析走出去企业经营中的税务风险识别。
Ø 引导企业进行事前、事中、事后筹划技巧解决一些涉税风险难题。
Ø 了解一带一路“走出去”企业的风险逻辑,提升企业防范风险的必备技巧。
【课程特色】
复杂问题程序化;业务问题规范化,运用案例与业务关系,寓教于乐、深入浅出、风趣幽默,使学员在快乐中领会并能熟练掌握若干规避风险的技巧。
【课程对象】
总经理、副总经理、财务经理及财务人员等
【课程时间】
1-2天(6小时/天)
【课程大纲】
一、“一带一路”简介与发展背景
1、一带一路"倡议的提出及其目标
2、机遇与挑战
3、财税对于企业“走出去”中的重要性。
二、企业走出去面临的财税风险
1、“走出去”企业有哪些风险
Ø 关于税务合规风险及税制差异问题、税收环境差异问题?
Ø 关于双重征税风险及跨国税收争议风险案例得出的几个原则?
Ø 国际税收中反避税及转让定价问题分析?
Ø “走出去”企业“汇率”与税收的关系 ?
Ø “走出去”企业有哪些与国内成本的差异风险?
Ø “走出去“企业退回来有哪些财税风险?
**若干国际税收风险的具体情况及案例分析进行讲解 -
2、“走出去”企业应对风险的策略与方法
Ø 风险策略介绍
Ø 风险识别与评估方法介绍
Ø “走出去”企业应进行哪些法律法规知识储备
Ø “走出去”企业如何利用国际税收协定进行风险规避
Ø “走出去”企业如何进行财税合规规划
Ø “走出去”企业是否要建立风险管理机制
对标先进,**优秀谋划人企业案例分析进行讲解 -
三、一带一路给企业带来哪些财税机遇
Ø 国内政策扶持相关政策介绍
Ø 市场准入及区域合作优势,经济和社会效益分析
Ø “走出去”企业如何利用财税政策抓住这些机遇
四、重点国家财税概览举例
1、俄罗斯税制概述
Ø 俄罗斯主要税种及税率
Ø 投资优惠政策及可能风险
Ø 双边税收协定介绍
2、新加坡税制特点
Ø 新加坡投资政策及可能的风险介绍
Ø 双边税务条约协定介绍
3、沙特的税收制度及管理制度介绍
Ø 沙特投资可能存在的风险
Ø 双边相关税收协定介绍
五、案例研究和实操演练
Ø 事前要做哪些工作
Ø 事中的措施与跟踪
Ø 事后的补救及思路
六、跨境电商与外贸(简要,跨境电商涉及内容相对较多,本课程视情况介绍;建议专设一个跨境电商的财税问题与合规管理的课程)
1、跨境电商财务问题与痛点
2、跨境电商进口和出口要缴纳哪些税
3、跨境电商如何结算、报关与报税
4、跨境电商的合规
七、 关于境外建筑工程
Ø 境外承包工程什么是总分包方式,什么是联合体方式
Ø 境外建筑的风险防范方法介绍
Ø 境外建筑税收抵免问题
Ø 案例分析
问题与交流
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