您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 财务管理 > 财务审计 > 《内部审计》

汤婧平

《内部审计》

汤婧平 / 资深实战财务讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 北京

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程背景

审计活不好干,专业不够,经验不足,查不出问题来。 审计经理不好当,查不出问题,是你能力不行,查出问题,你要能摆平。 所以,内部审计不仅仅是技术活,这是一个责任活,也是一个良心活。 所以,我们的课程用全新的内部审计的理念和方法,发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等,梳理企业的运作流程,找到企业经营不理想的根本所在。 帮助内审人员真正实现企业所有者、管理者可以信任的“管家婆”的功能,在风险、问题未来临之前,就预先指出制度的疏漏,避免更大的损失出现。     以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者理解“兵无常势、水无常形”,应针对不同的审计对象采取不同的审计方法;为已有一定经验的审计人员提供更加广阔的思路和更高层次的理解。

课程目标

学会如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队 跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的审计流程,重新审视和重整自己工作 学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用 学会成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员 学会在实务中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键

课程大纲

内部审计部门的职责的地位

u 与内审有关的六大要点

u 如何快速地建立一支有效的内审团队

u 内审部门应处于企业组织结构的什么位置

u 内审成员需要具备的才能

u 内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效

案例: 出纳员敢拿走1500万,这是谁的错

内部审计部门的工作流程及方法

u 内审的程序与实用文书

u 重新审视内审的流程

u 介绍各阶段过程的常用文书与表格

内审的技术方法与实战技巧

u 审查书面资料的方法

u 顺查法与逆查法

u 详查法与抽查法

u 综合运用,能查出“小金库”

u 客观实物证实方法

u 盘点、调节、鉴定

u 发现挪用公款,循环入账,暗炒期货的蛀虫

u 找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后人

u 审计调查方法

u 观察、询问、函证、调查表

u 创造互相理解的氛围

u 学会倾听的技巧

u “快”与“准”是关键

u 别被审计对象牵着走

u 建立良好的人际关系

u 审计抽样方法

u 分析性复核方法

u 内部控制符合性测试 

案例讨论:

u 审计人员的职业道德

u 什么人是好人,什么事情是好事——从审计结论看管理

u 审计报表要如何报,如何写——从报告看企业的问题和审计部的工作成果




上一篇: 企业内部审计 下一篇:如何实施有效的内部控制

下载课纲

X
""